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深圳市發展和改革委系統2011年部門預算

來源:深圳市發展和改革委員會 發布時間:2011-03-30字號: 【內容糾錯】

    一、單位概況


    深圳市發展和改革委員會主要職能是:貫徹執行國家、省、市有關國民經濟和社會發展的法律、法規和政策,承擔統籌協調國民經濟和社會發展責任。擬訂國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,經批準后組織實施;研究提出總量平衡、發展速度和結構調整的控制目標及調控政策;研究提出經濟體制改革政策措施并協調推進。承擔經濟運行和社會發展預測預警、信息引導的責任;負責國民經濟和社會發展的統計分析和信息發布。統籌產業發展政策與產業規劃。組織擬訂綜合性產業政策、產業發展導向目錄和外商投資產業指導目錄;負責相關專項規劃、產業政策與國民經濟和社會發展戰略、規劃、計劃的銜接平衡提出意見;規劃培育高技術產業重大項目。擬訂區域經濟合作和全市區域均衡戰略、規劃和綜合政策;協調推進與內地省、市和港澳臺等區域合作。組織擬訂全社會固定資產投資中長期規劃,按權限負責各類投資項目的審批、核準、備案或轉報管理。擬訂社會事業發展戰略和規劃,負責社會發展與國民經濟發展銜接平衡;負責人口政策。擬訂能源發展的規劃和政策,經批準后組織實施;建立能源監測預警機制,承擔保障能源安全的責任;建立生態補償機制,推進經濟社會與資源、環境的協調發展。負責定價政策,監測和分析價格水平,指定我市價格調控目標和對策措施。


    市發展改革委系統共設1辦13處,下屬單位4家,行政編制123人,事業編制61人,雇員編制35人。


    二、預算收支


    (一)預算收入情況


    2011年總收入6,269萬元,其中:財政預算內撥款(補助)收入5,672萬元,事業收入477萬元,用事業基金彌補收支差額120萬元。


    (二)預算支出情況


    2011年市發展改革委系統總支出6,269萬元,其中:基本支出4,407萬元;項目支出1,862萬元。按政府支出功能分類科目劃分為:


    1.發展與改革事務5,779萬元,其中:基本支出3,917萬元;項目支出1,862萬元。


    2.行政事業單位離退休490萬元,其中:基本支出490萬元。


    (三)預算收支增減情況


    市發展改革委系統2011年總收支比上年增長10.1%。對比2010年預算批復數5,698萬元增加了571萬元,主要原因是:1.因機構改革,調入深圳市價格認證中心2011年部門預算經費;2.增加援疆工作經費和四大新興產業相關支出;3.調減去年安排的“十二五”規劃編制和生態保護補償研究相關經費。


    (四)項目支出具體安排情況


                                                                                                                     單位:萬元


項目支出                2010年預算    2011年預算    比上年增減%


(按部門具體支出項目劃分)             


 1.規劃、計劃編制費          974           79          -91.9


2.宏觀經濟發展研究           182           100         -45.1


3.政策制定調研經費          70            66          -5.8


4.經濟體制改革               42            17          -35.8


5.物價管理                  111           106         -4.5


6.重大項目培育、稽查         282           337         19.5


7.國民經濟動員演練         57            57           0


8.教育培訓經費             15            15           0


9.專項會議費                68            67           0


10.政府集中采購              4.5           4.1         -8.9


11.資料編制、辦刊經費        61           61           0


12.其他                      160           271          69.4


13.涉案物品價格鑒證經費      197           217          10.1


14.成本監審與價格監測經費    97            97           0


15.行政事業性收費年審經費    60            60           0


16.事業收入彌補價格監測經費 225           239          6.3


17.預算準備金                62            69           11.3







項目支出總計            2,668     1,862         -30.2


附注:


    1.規劃、計劃編制費減少的原因是:“十二五”規劃編制相關項目經費2011年已安排,2011年扣減;


    2.重大項目培育、稽查增加的原因是:我市新增四大新興產業資助專項經費,項目評審經費相應增加;


    3.經濟體制改革減少的原因是:2010年安排生態補償機制研究支出,2011年不再安排;


    4.宏觀經濟發展研究減少的原因是:根據2011年工作計劃,調減相關支出;


    5.其他增加的原因是:增加援疆辦工作經費;


    6.涉案物品價格鑒證經費增加的原因是:市價格認證中心相關鑒證、鑒定工作量增加,相應增加經費。


深圳市發展和改革委員會編報

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